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內部稽核組織及運作

內部稽核組織及運作

本公司稽核室直接隸屬董事會,依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令要求,設置 專任內部稽核人員,綜理稽核業務規劃及執行。
 
內部稽核運作:
1.協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供 改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
2.依風險評估的結果及主管機關規定事項擬訂年度稽核計畫,提報董事會通過,修正時亦同。
3.稽核報告及追蹤報告呈核後,交付各獨立董事查閱。
4.稽核主管列席董事會報告內部稽核業務執行情形。
5.內部控制制度聲明書於每會計年度終了後三個月內於金管會指定網站辦理公告申報,並刊登於年報。

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